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  • 网上现金棋牌平台召开2019年度预算执行与决算审计暨内部控制审计进点见面会
  • 2020-09-18
  • 来源:审计处
  • 作者:审计处
  • 编辑:宋冰滢
  • 阅读次数:
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      9月16日,网上现金棋牌平台召开2019年预算执行与决算审计暨内部控制审计进点见面会。北京市教委审计处长陶春梅,审计组长张作勇,审计副组长、特约审计员杨建科,天职国际会计师事务所审计人员,网上现金棋牌平台党委书记周志军、党委常委、副院长仲丛生及相关部门负责人出席会议。

      会上,张作勇同志宣读了《北京市教育委员会关于对网上现金棋牌平台2019年预算执行与决算进行审计的通知》(京教审通[2020]14号)《北京市教育委员会关于的网上现金棋牌平台内部控制进行审计的通知》(京教审通[2020]16号)、北京市教育委员会关于加强审计纪律的规定(即审计工作纪律“四严禁”“八不准”),并通报了本次审计的主要内容和工作安排。

     

     

      财务处长张慧斌同志从预算管理情况、决算情况、内部控制开展情况三个方面介绍了网上现金棋牌平台2019年度预算执行与决算情况以及内部控制制度建设与运行情况。同时表示财务处将积极配合审计组工作,后期将按照市教委要求认真落实审计建议,全面完成审计整改工作。

     

     

      周志军同志在发言中强调,此次审计工作对网上现金棋牌平台财政经费执行整体规范、安全有效,加强内部控制建设,促进权利在监督下运行具有重要作用。特别是在依法治国、依法治校的前提要求下,加强审计监督尤为重要。我们要提高政治站位,以此次审计为契机,对审计问题要有深刻的思考,边查边改,以审促改,以评促建,这样才会使学校有更好的发展。希望审计组多提改进建议,学校要全力支持审计组工作,提供各方面的支持保障,严格遵守各项审计纪律,按照审计组要求及时提供审计资料,保证审计工作顺利进行。会后审计处长要就近期审计工作向校党委常委会做专题汇报。

     

     

      陶春梅同志介绍,因受疫情影响,本次采用非现场审计与现场审计相结合的方式开展审计工作,并从四个方面提出要求:一是把握新形势新要求,强化对内部审计认识;二是突出重点,强化教育经费使用绩效;三是加强统筹协调,要积极配合审计工作,确保审计工作顺利完成;四是依法审计,提高审计质量。